為扎實做好審計整改“下半篇文章”,切實將審計監(jiān)督成效轉(zhuǎn)化為企業(yè)治理效能,近期,甘肅金控集團審計部組織開展審計整改專項檢查,針對2024年實施的審計項目發(fā)現(xiàn)問題整改情況進行“現(xiàn)場+核查非現(xiàn)場”檢查”,推動審計整改落地見效。
本次專項檢查審計部重點關注各子公司是否扛牢審計整改政治責任,在法定職責范圍內(nèi)督促全面抓好問題整改,同時對標對表問題清單和整改臺賬,通過訪談了解、現(xiàn)場抽查、調(diào)閱資料等方式,核查審計整改具體措施、進展情況和成效,著重關注整改結果的真實性、完整性、合規(guī)性。針對整改中遇到的難點堵點,審計部與相關責任單位深入溝通、共同探究,立足“標本兼治”原則,研究制定務實有效的階段性整改目標與推進舉措,既著力解決當前問題,更注重健全長效機制,通過“當下改”與“長久立”,從根源上防范同類問題再次發(fā)生,打通審計監(jiān)督“最后一公里”。
此次專項檢查有效推動了一批審計發(fā)現(xiàn)問題得到實質(zhì)性整改,部分持續(xù)推進的整改事項取得階段性成效。下一步,甘肅金控集團將以此次檢查為契機,持續(xù)強化審計整改閉環(huán)管理,壓實整改責任、細化整改措施,不斷提升審計整改質(zhì)效,以高質(zhì)量審計整改助力集團治理能力提升和高質(zhì)量發(fā)展。